Opciones del Módulo de Compras de eFactory.
Te describimos todas las opciones del módulo de Compras y Cuentas por pagar de eFactory ERP/CRM
Las opciones del módulo de compras se encuentran de lado izquierdo de la pantalla principal, permitiendo filtrar o seleccionar la operación que el usuario desee realizar.
Las opciones están agrupadas en 3 secciones:
Secciones de compras
En eFactory ERP disponemos de las siguientes opciones para el módulo de compras:
-
Operaciones:
Agrupa todas las opciones relacionadas con la creación de documentos, son las opciones frecuentes que usan los usuarios finales en el control de las operaciones de la empresa.
Dentro de las operaciones que de pueden realizar en el módulo de compras tenemos:
- Presupuestos
- Órdenes de Compra
- Notas de Recepción
- Requisiciones Internas
- Facturas de Compra
- Devoluciones de Compras
- Cuentas por Pagar
- Pagos a proveedores
- Formas Libres de Compra
- Generar Giros a Proveedores
- Cargar Cheques Devueltos
- Adelantos de Proveedores
- Generar Documentos
-
Actualizaciones: Son los maestros de cada módulo que se deben alimentar de forma periódica y sobre todo cuando se implanta la solución, estos formularios están relacionados a cada modulo.
Dentro de las opciones de Actualizaciones tenemos:
- Proveedores
- Clases de Proveedores
- Tipos de Proveedores
- Zonas
- Conceptos de Movimientos
- Tipos de Devoluciones
- Tipos de Documentos
- Reportes: Agrupa todos los listados, reportes y salidas de cada opción seleccionada.
A continuación se describirá cada una de las opciones pertenecientes a las secciónes de Operaciones y Actualizaciones y se mostrarán los reportes disponibles para este módulo.
Opciones de la sección Operaciones
Presupuestos
El presupuesto permite realizar cálculos de los ingresos y egresos de la actividad económica de tu empresa, en eFactory Compras puedes cargar los presupuestos de tu empresa, de manera rápida y sencilla, sólo debes ingresar los datos del proveedor y agregar los artículos y las cantidades a presupuestar.
Los Presupuestos puedes convertirlos en otros documentos tales como:
- Otro presupuesto: Haciendo uso de la opción duplicar ubicada en la pestaña de 'Avanzado'.
- Formas Libres de Compra
- Requisición Interna
- Órden de Compra
- Nota de Recepción
- Factura de Compra
Además puedes generar presupuestos a partir de otros documentos:
- Órdenes de Compra
- Notas de Recepción
- Devoluciones de Compras
- Facturas de Compra
- Formas Libres de Compra
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Formato de Presupuestos de Proveedores
- Formato de Presupuestos de Proveedores con sus Posiciones
- Formato de Presupuestos de Proveedores con sus Requisitos
- Formato de Presupuestos de Proveedores en Inglés
- Formato de Presupuestos In Hand Provider
Presupuestos
Reportes de Presupuestos
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Presupuestos por Vendedores
- Listado de Presupuestos por Artículos
- Listado de Presupuestos con sus Montos
- Listado de Presupuestos con sus Renglones
- Listado de Presupuestos por Números
- Listado de Presupuestos por Proveedores
- Listado Presupuestos por Fechas
- Total Presupuestos por Comprador
- Total Presupuestos por Departamento (Artículos)
- Total Presupuestos por Departamento (Nómina)
- Total Presupuestos por Estatus
- Total Presupuestos por Proveedores
- Total Presupuestos por Revisión
Órdenes de Compra
Una órden de compra es un documento que se entrega a un proveedor para solicitar mercancía, mediante esta opción podrás cargar las órdenes de compra generadas por tu empresa, además podrás buscar, modificar y eliminar documentos registrados con anterioridad.
Mediante una Órden de compra puedes generar los siguientes documentos:
- Otra órden de compra: Haciendo uso de la opción duplicar ubicada en la pestaña de 'Avanzado'.
- Formas Libres de Compra
- Requisición Interna
- Órden de Compra
- Nota de Recepción
- Factura de Compra
- Presupuesto
También puedes generar órdenes de compra mediante los siguientes documentos:
- Presupuestos
- Notas de Recepción
- Facturas de Compra
- Devoluciones de Compras
- Formas Libres de Compras
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Estado de Cuenta Detallado
- Formato de Auditorias de Órdenes de Compra
- Formato de Órdenes de Compras
- Formato de Órdenes de Compras (USA)
- Formato de Órdenes de Compras con sus Posiciones
- Formato de Órdenes de Compras con sus Requisitos
- Formato de Órdenes de Compras In Hand Manager
- Formato de Órdenes de Compras In Hand Provider
- Órdenes de Compras - Disponibilidad de Artículos por Artículo
- Órdenes de Compras - Disponibilidad de Artículos por Proveedores
- Purchase Order
- Purchase Order (2)
- Purchase Order Drop Ship
Órdenes de Compra
Reportes de Órdenes de Compra
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Órdenes de Compras con sus Renglones
- Listado de Órdenes de Compras por Artículos
- Listado de Órdenes de Compras por Fechas
- Listado de Órdenes de Compras por Números
- Listado de Órdenes de Compras por Proveedores
- Listado de Órdenes de Compras por Vendedores
- Total Órdenes de Compra por Artículo por Año Y Mes
- Total Órdenes de Compra por Comprador
- Total Órdenes de Compra por Comprador Mensualmente
- Total Órdenes de Compra por Comprador y Mes
- Total Órdenes de Compra por Departamento (Artículos)
- Total Órdenes de Compra por Departamento (Artículos) Mensualmente
- Total Órdenes de Compra por Departamento (Nómina)
- Total Órdenes de Compra por Departamento (Nómina) Mensualmente
- Total Órdenes de Compra por Departamento y Mes
- Total Órdenes de Compra por Estatus
- Total Órdenes de Compra por Proveedor Mensualmente
- Total Órdenes de Compra por Proveedor por Año Y Mes
- Total Órdenes de Compra por Proveedores
- Total Órdenes de Compra por Revisión
- Total Órdenes de Compra por Revisión Mensualmente
- Total Órdenes de Compra por Revisión y Mes
- Total Órdenes de Compra por Vendedor por Año Y Mes
- Total Órdenes por Año y Mes
Notas de Recepción
Los documentos de recepción de mercancía pueden ser creados mediante esta opción además podrás buscar, modificar y eliminar registros realizados anteriormente.
Mediante una nota de recepción puedes generar los siguientes documentos:
- Otra nota de recepción: Haciendo uso de la opción duplicar ubicada en la pestaña de 'Avanzado'.
- Formas Libres de Compra
- Requisición Interna
- Órden de Compra
- Presupuesto
También puedes generar notas de recepción a partir de los siguientes documentos:
- Formas Libres de Compras
- Órden de Compra
- Factura de Compra
- Presupuesto
- Devoluciones de Compras
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Formato de Notas de Recepciones
- Formato de Notas de Recepciones con sus Posiciones
- Formato de Notas de Recepciones con sus Requisitos
- Formato de Notas de Recepciones en Inglés
- Formato de Recepciones In Hand Provider
- Formato Seriales del Documento
Notas de Recepción
Reportes Notas de Recepción
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Notas de Recepción con sus Renglones
- Listado de Notas de Recepción por Artículos
- Listado de Notas de Recepción por Fechas
- Listado de Notas de Recepción por Números
- Listado de Notas de Recepción por Proveedores
- Listado de Notas de Recepción por Vendedores
- Total Notas de Recepción por Artículo por Año y Mes
- Total Notas de Recepción por Proveedor por Año y Mes
- Total Notas de Recepción por Vendedor por Año y Mes
- Total Recepciones por Comprador
- Total Recepciones por Departamento (Artículos)
- Total Recepciones por Departamento (Nómina)
- Total Recepciones por Estatus
- Total Recepciones por Proveedores
- Total Recepciones por Revisión
Requisiciones Internas
Las requisiciones son autorizaciones que se dan al departamento de compras con la finalidad de abastecer bienes o servicios. Esta opción te permite crear requisiciones internas además de poder modificar, buscar y eliminar registros existentes.
Mediante una requisición puedes generar formas libres de compras, haciendo uso del botón 'Convertir documento'.
También puedes generar requisiciones a partir de otros documentos como:
- Presupuestos
- Órdenes de compra
- Notas de Recepción
- Facturas de Compra
- Devoluciones de compras
- Formas libres de compras
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Formato de Auditorias de Requisiciones Internas
- Formato de Requisiciones In Hand Manager
- Formato de Requisiciones Internas
- Formato de Requisiciones Internas con sus Posiciones
- Formato de Requisiciones Internas con sus Requisitos
- Formato de Requisiciones Internas en Inglés
- Formato de Requisiciones Internas sin Precio
- Formato de Traza y Auditorias de Requisiciones Internas
Requisiciones Internas
Reportes Requisiciones Internas
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Requisiciones con sus Renglones
- Listado de Requisiciones por Artículos
- Listado de Requisiciones por Fechas
- Listado de Requisiciones por Números
- Listado de Requisiciones por Proveedores
- Total Requisiciones por Comprador
- Total Requisiciones por Comprador Mensualmente
- Total Requisiciones por Comprador y Mes
- Total Requisiciones por Departamento (Artículos)
- Total Requisiciones por Departamento (Artículos) Mensualmente
- Total Requisiciones por Departamento (Nómina)
- Total Requisiciones por Departamento (Nómina) Mensualmente
- Total Requisiciones por Departamento y Mes
- Total Requisiciones por Estatus
- Total Requisiciones por Proveedores
- Total Requisiciones por Revisión
- Total Requisiciones por Revisión y Mes
- Trazabilidad de Requisiciones
- Trazabilidad de Requisiciones por Comprador
- Trazabilidad de Requisiciones por Departamento
- Trazabilidad de Requisiciones por Revisión
Facturas de Compra
Para registrar las compras efectuadas a los proveedores debe hacer uso de la opción facturas de compra. Dicha opción le permite consultar, así como incluir, modificar y eliminar los datos de las facturas efectuadas a los proveedores. Cuando se registra una compra, el sistema actualiza en forma automática los stocks y costos de los artículos involucrados, así como el saldo del proveedor. Para incluir una factura en el sistema es necesario cargar los datos del cliente, la forma de pago y el transporte, además se deben incluir los artículos que se comprarán.
A partir de una factura de compra, puedes generar los siguientes documentos:
- Forma libre de compra
- Requisición interna
- Presupuesto
- Órden de compra
- Nota de Recepción
- Cotización
- Ajuste de Precio
- Ajuste de Inventario
- Traslado entre almacenes
También puedes generar facturas de compra mediante los siguientes documentos:
- Presupuestos
- Órdenes de Compra
- Devoluciones de Compra
- Formas Libres de Compra
Lo formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Estado de Cuenta Detallado
- Formato de Compras
- Formato de Compras con sus Posiciones
- Formato de Compras con sus Requisitos
- Formato de Compras en Inglés
- Formato de Cuentas por Pagar en Inglés
- Formato de Factura de Compra In Hand Provider
- Formato de Fechas y Seguimientos de Compras
- Formato Seriales del Documento
- Imprimir Etiquetas desde Factura de Compras
Facturas de Compra
Reportes de Facturas de Compra
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Artículos más Comprados
- Listado de Compras Agrupadas por Artículos y Proveedores Mensualmente
- Listado de Compras Agrupado por Artículos
- Listado de Compras con sus Renglones
- Listado de Compras por Artículos
- Listado de Compras por Fechas
- Listado de Compras por Fechas de Registro
- Listado de Compras por Modelos
- Listado de Compras por Números
- Listado de Compras por Proveedores
- Listado de Compras por Vendedores
- Listado de Facturas de Compra por Usuario
- Listado de Últimos Costos por Proveedores
- Total Compras a Proveedores por Artículo por Año y Mes
- Total Compras a Proveedores por Proveedor por Año y Mes
- Total Compras a Proveedores por Vendedor por Año y Mes
- Total Compras por Año y Mes
- Total Compras por Comprador
- Total Compras por Comprador Mensualmente
- Total Compras por Compradores
- Total Compras por Departamento (Artículos)
- Total Compras por Departamento (Artículos) Mensualmente
- Total Compras por Departamento (Nómina)
- Total Compras por Departamento (Nómina) Mensualmente
- Total Compras por Estatus
- Total Compras por Proveedor Mensualmente
- Total Compras por Proveedores
- Total Compras por Proveedores II
- Total Compras por Revisión
- Total Compras por Revisión Mensualmente
- Total de Compras Agrupadas por Artículo y Proveedor Mensualmente
- Total de Compras por Fechas
- Trazabilidad de Compras
- Trazabilidad de Compras por Comprador
- Trazabilidad de Compras por Departamento
- Trazabilidad de Compras por Revisión
- Trazabilidad de Compras y Traslados
- Trazabilidad de Compras y Traslados por Tipo de Artículo
Devoluciones de Compras
Las devoluciones de compras son todos aquellos envíos de mercancía total o parcial,que se le hacen al proveedor cuando; luego de realizar una compra surgen problemas ya sean porque la mercancía viene defectuosa o no cumple con los requisitos pactados. Mediante esta opción puedes cargar todas las devoluciones de compras que haga tu empresa, para esto sólo debes importar la factura que contiene los artículos a devolver y seleccionar la mercancía deseada.
A partir de una devolución puedes generar los siguientes documentos:
- Otra Devolución de Compra: haciendo uso del botón 'Duplicar' ubicado en la pestaña 'Avanzado'.
- Forma Libre de Compra
- Requisición Interna
- Presupuesto
- Órden de Compra
- Nota de Recepción
- Factura de Compra
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Formato de Devoluciones de Proveedores
- Formato de Devoluciones de Proveedores en Inglés
- Formato de Devoluciones In Hand Provider
- Formato de Seriales del Documento en Inglés
Devoluciones de Compras
Reportes de Devoluciones de Compra
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Devoluciones con sus Renglones
- Listado de Devoluciones por Artículos
- Listado de Devoluciones por Fechas
- Listado de Devoluciones por Números
- Listado de Devoluciones por Proveedores
- Listado de Devoluciones por Vendedores
- Total Devoluciones de Proveedores por Artículos por Año y Mes
- Total Devoluciones de Proveedores por Proveedor por Año y Mes
- Total Devoluciones de Proveedores por Vendedor por Año y Mes
- Total Devoluciones por Comprador
- Total Devoluciones por Comprador Mensualmente
- Total Devoluciones por Departamento (Artículos)
- Total Devoluciones por Departamento (Nómina)
- Total Devoluciones por Estatus
- Total Devoluciones por Proveedor Mensualmente
- Total Devoluciones por Proveedores
- Total Devoluciones por Revisión
Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar se generan mediante operaciones de compra de bienes materiales o servicios recibidos, mediante esta opción podrás cargar las cuentas por pagar que se generen en tu empres, también puedes generar cuentas por pagar a través de las facturas, giros, cheques devueltos, o cualquier otro documento que genere alguna cuenta por pagar. Estos documentos puedes ubicarlos haciendo uso del botón buscar, cabe destacar que los registros deben estar confirmados para poder convertirlos en cuentas por pagar.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Estado de Cuenta Detallado
- Formato de Cuentas por Pagar con sus renglones
- Formato de Cuentas por Pagar en Inglés
- Formato de Documento de Cuentas por Pagar
- Formato de Documento de Cuentas por Pagar (Proforma)
- Formato de Documentos de Cuentas por Pagar In Hand Provider
- Formato de Giros
Cuentas por Pagar
Reportes de Cuentas por Pagar
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Estado de Cuenta de Honorarios Médicos (Solo Reembolsos)
- Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedor y Tipo (Histórico)
- Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedores
- Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedores MS
- Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedores según Moneda
- Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedores y Sucursal
- Análisis del Vencimiento III
- Análisis del Vencimiento Totalizado por Proveedores
- Archivo TXT con Retenciones de Impuesto de Proveedores
- Comprobante de Retención de ISLR de Proveedores
- Comprobante de Retención de IVA de Proveedores
- Comprobante de Retención de Patente de Proveedores
- Comprobante de Retenciones Varias de ISLR a Proveedores
- Libro de Compras
- Libro de Compras (2)
- Libro de Compras 2013
- Libro de Compras por Tipo de Proveedor
- List of Suppliers Financial Statement
- Listado de Cuentas por Pagar con Renglones por Artículos
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar con sus Pagos
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar con sus Renglones
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Fechas
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Fechas de Registro
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Números
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor (USA)
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor 2
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedores según Moneda
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Tipo de Proveedor
- Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Vendedores
- Listado de Estado de Cuenta (Historico Compras)
- Listado de Estado de Cuenta USA (Historico Compras)
- Listado de Estado de Cuentas de Proveedores
- Listado de Estado de Cuentas de Proveedores (USA)
- Listado de Giros Formato Continúo
- Listado de Impuestos Retenido Por Proveedores
- Listado de Impuestos Retenido Por Proveedores con su Comprobante
- Listado de Impuestos Retenido Por Proveedores y Sucursal
- Listado de Retenciones de ISLR Por Proveedores
- Relación de Retenciones de ISLR (PLANILLAS FISCALES)
- Relación de Retenciones de ISLR (PLANILLAS FISCALES) Por Concepto
- Relación Detallada de ISLR Retenido
- Relación Detallada de ISLR Retenido por Proveedores
- Relación Detallada de ISLR Retenido por Proveedores (Formato XML)
- Resumen de Documentos de Cuentas por Pagar
- Resumen de Saldos de Compras
- Total Documentos de Proveedores por Mes y Año
- Total Documentos por Tipo de Documentos de Proveedores
- Total Retenciones por Proveedores
Pagos a Proveedores
Mediante esta opción podrás generar pagos a proveedores ya sean facturas o cualquier otro documento. Para esto sólo debes ingresar los datos del proveedor (Código y nombre) y cargar los documentos pendientes por pagar que tengas con dicho proveedor, luego cancelas todos los documentos, generas las retenciones si las tiene, y cargas la forma de pago.
Esta opción también cuenta con un asistente (Fast Track) ubicado en la pestaña de 'Avanzado' y en la sección de renglones del formulario "Pagos a proveedores"con el cual puedes generar pagos a proveedores de manera individual, es decir, del documento que desees, puedes realizar el abono o pagar la totalidad de la deuda de una o más facturas u otro documento que estén pendientes por cancelar.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Honorarios Profesionales
- Check Format
- Check Format (2)
- Estado de Cuenta Detallado
- Formato de Cheque Banesco(Pagos)
- Formato de Cheque Banfoandes (Pagos)
- Formato de Cheque BFC(Pagos)
- Formato de Cheque BNC(Pagos)
- Formato de Cheque Exterior (Pagos)
- Formato de Cheque Mercantil (Pagos)
- Formato de Cheque Provincial (Pagos)
- Formato de Cheque Venezuela (Pagos)
- Formato de Pagos de Proveedores
- Formato de Pagos de Proveedores en Inglés
- Formato de Pagos In Hand Provider
- Retenciones Aplicadas en el Pago
Pagos a Proveedores
Reportes de Pagos a Proveedores
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Efectividad de Pagos
- Estimación de Pagos
- Gráfico de Pagos Anualmente
- Grafico de Pagos Mensuales
- Gráfico de Pagos Mensuales por Sucursal
- Gráfico de Pagos por Fechas
- Gráfico de Pagos Semanalmente
- Listado de Pagos con sus Detalles
- Listado de Pagos con sus Renglones
- Listado de Pagos por Fechas
- Listado de Pagos por Fechas Resumido
- Listado de Pagos por Números
- Listado de Pagos por Proveedores
- Listado de Pagos por Proveedores (USA)
- Listado de Pagos por Vendedores
- Listado de Pagos Resumido
- Listado de Últimos Pagos con sus Renglones
- Planilla ARCV (Pagos a Proveedores)
- Relación Global de I.S.L.R. Retenido a Proveedores
- Relación Global de IVA Retenido a Proveedores
- Total Pagos por Años
- Total Pagos por Fecha
- Total Pagos por Meses y Años
- Total Pagos por Proveedores
- Transferencias de Pagos y Órdenes de Pago BANESCO (TXT)
Formas Libres de Compra
Este formulario es como una especie de plantilla, en donde podrás cargar varios artículos incluyendo el almacén, la cantidad, el precio y el tipo de impuesto, luego podrás convertir el registro en otros documentos como: requisiciones internas, presupuestos, órdenes de compra, notas de recepción y facturas de compra. Para realizar la conversión sólo debes ingresar a la pestaña de Avanzado y seleccionar la opción Convertir documento.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Formato de Formas Libres de Compra
- Formato de Formas Libres de Proveedores en Inglés
Formas libres de Compra
Reportes de Formas Libres de Compra
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Formas Libres de Compras con sus Renglones
- Listado de Formas Libres de Compras por Artículos
- Listado de Formas Libres de Compras por Fechas
- Listado de Formas Libres de Compras por Números
- Listado de Formas Libres de Compras por Proveedores
- Listado de Formas Libres de Compras por Vendedores
Generar giros a proveedores
Esta opción te permite generar giros a tus clientes, sólo debes colocar el código del cliente y cargar los documentos que tenga pendientes, allí seleccionarás la o las facturas u otros documentos a los que deseas realizar el giro, seguidamente colocas el monto que vas a girar en cada documento. Esta pantalla te permite colocar los intervalos de tiempo que se quieran entre cuota y cuota en días, permitiendo la generación automática de las fechas de vencimiento de los giros, también debes colocar el porcentaje de interés anual. Al completar esos datos podrás presionar el botón 'Generar Giros', allí se mostrará una lista con las cantidades a pagar, la fecha de vencimiento y los números de los documentos generados. Al generar los giros se crea un documento de pagos a proveedores, y se generan cuentas por pagar (Cambio de la factura o cualquier otro documento por giro y los giros en si, dependiendo de la cantidad, si hay dos giros el sistema genera dos cuentas por pagar).
Generar Giros a Proveedores
Cargar Cheques Devueltos
En eFactory es posible mantener con gran facilidad un registro detallado de todos los eventos que se generan en la gestión diaria de ventas, entre los cuales tenemos las devoluciones de cheques, esta opción permite registrar y asociar rápidamente la devolución de este documento al proveedor y al documento del pago que lo creó, generando sin más, una nueva cuenta por pagar.
Puedes seleccionar entre cargar el cheque automáticamente, o cargarlo manualmente, al finalizar con el proceso de carga el sistema generará una nueva cuenta por cobrar, que podrás verificar en la opción 'Cuentas por cobrar'.
Cargar Cheques Devueltos
Adelantos de Proveedores
Esta opción te permite cargar los adelantos que hagas a tus proveedores con el fin de aminorar la deuda de suministros futuros. Puedes realizar adelantos por caja o por banco, al cargar un adelanto, se genera un documento de pago a proveedores y un documento llamado 'Adelanto de proveedores'.
Adelantos de Proveedores
Generar Documentos
Esta opción te permite generar documentos de retención de IVA, ISLR, Patente y retenciones libres, en las facturas de compra. Para crear una retención a un proveedor sólo debes introducir el código y nombre del proveedor, el tipo de rentención, el concepto, tipo de documento de origen, el porcentaje a retener, impuesto de documento de destino (generalmente es exento) y el concepto del movimiento, luego presiona Aceptar para guardar los cambios, y al generar el pago de la factura podrás anexar la retención realizada.
Generar Documentos
Opciones de la sección Actualizaciones
Proveedores
Los proveedores abastecen a tu empresa de existencias (artículos), para poder concretar las transacciones con dichos proveedores es necesario que estén cargados en el sistema. La opción proveedores te permite crear nuevos proveedores así como buscar, modificar y eliminar los datos de los proveedores que ya están registrados. Para registrar un proveedor es necesario cargar los siguientes datos:
- Datos básicos: En esta sección se cargan datos como código y nombre del nuevo proveedor, tipo de proveedor, zona, identificador tributario (RIF), contacto, correo, web, entre otros.
- Dirección: Puedes completar datos como país, estado, ciudad, idioma, dirección fiscal, entre otras.
- Perfil: En esta sección puedes completar campos como clase de proveedor, tipo de persona, concepto, sector económico, tipo de contribuyente, entre otros.
- Crédito: Aquí ingresas datos referentes a la forma de pago, monto del crédito, monto del pago, saldo actual, entre otros.
- Otros: Completa datos como clasificación, transporte, matriz, etc.
- Atributos: Esta sección sirve para anexar datos adicionales acerca del proveedor.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Estado de Cuenta Detallado
- Ficha de Datos de Proveedor
- Formato de Estado de Cuenta In Hand Provider
- Gráfico de Compras de Últimas 30 Semanas en Montos
- Gráfico de Unidades de Proveedores del Último Año
- Histórico de Cambios
- Resumen de Operaciones por Periodos
- Total Documentos por Tipo de Documento de Proveedor Resumido
- Últimas 20 Facturas de Compras
- Últimas Devoluciones
- Últimos Precios en Compras
Reportes de Proveedores
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Proveedores con sus Datos Básicos
- ABC de Proveedores
- Listado Ampliado de Proveedores
- Listado de Casa Matriz y Sucursales con sus Saldos de Proveedores
- Listado de Casa Matriz y Sucursales de Proveedores
- Listado de Proveedores
- Listado de Proveedores con su Saldo por Zona
- Listado de Proveedores con sus Campos Extras
- Listado de Proveedores con sus Contactos
- Listado de Proveedores con sus Cuentas Contables
- Listado de Proveedores con sus Datos Básicos
- Listado de Proveedores con sus Datos de Crédito
- Listado de Proveedores con sus Datos Generales
- Listado de Proveedores con sus Datos KM
- Listado de Proveedores con sus Direcciones
- Listado de Proveedores con sus Precios
- Listado de Proveedores Nacionales y Extranjeros
- Listado de Proveedores por Países
- Listado de Seguimientos de Proveedores
- Listado de Últimos Seguimientos de Proveedores
- Resumen de Proveedores por Países
Clases de Proveedores
Mediante esta opción podrás crear las diversas clases de proveedores que existirán en tu empresa, esto permite agruparlos o clasificarlos según su área o algún otro criterio que tome tu empresa, además es necesario tener cargado al menos una clase de proveedor para completar la creación de un proveedor.
El único formato de impresión disponible para esta opción es:
- Formato de Clases de Proveedores
Clases de Proveedores
Tipos de Proveedores
De igual forma que con la opción clases de proveedores esta también permite la clasificación de los proveedores de la empresa. Para crear un tipo de proveedor sólo debes introducir el nombre y el código que asignarás.
El único formato de impresión disponible para esta opción es:
- Formato de Tipos de Proveedores
Tipos de Proveedores
Zonas
Mediante esta opción es posible crear las zonas de ubicación de tus proveedores, las zonas pueden ser creadas y usadas en otros módulos de eFactory, para cargar una nueva zona en el sistema debes completar al menos los siguientes datos:
- Código
- Nombre
- Importancia
- Tipo
El único formato de impresión disponible para esta opción es:
Zonas
Conceptos de Movimiento
Aquí podrás crear los conceptos de movimiento que se usarán en la opcíón de 'Generar documentos' y en otros módulos del sistema con el fin de justificar la razón del cobro o pago de artículos, impuestos o retenciones. Para cargar un concepto de movimiento debes completar básicamente los siguientes datos:
- Código
- Nombre
- Impuesto
- Código de ISLR
- Tipo
Además de cargar conceptos de movimiento al sistema, puedes buscar, modificar y eliminar los conceptos existentes.
Los formatos de impresión disponibles para esta opción son:
- Histórico de Cambios
- Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables
Conceptos de Movimiento
Tipos de devoluciones
Estas se crean para específicar el motivo de la devolución de una mercancía, en esta opción podrás cargar, editar, buscar y eliminar tipos de devoluciones. Esta opción es usada a la hora de generar documentos referentes a devoluciones de compras.
El único formato de impresión disponible para esta opción es:
- Formato de Tipos de devoluciones
Tipos de Devoluciones
Tipos de documentos
En esta opción se cargan los tipos de documentos que genera el sistema tales como: facturas de compra, cuentas por pagar, devoluciones de cheques, giros, cambios de factura por giros entre otros.
El único formato de impresión disponible para esta opción es:
- Formato de Tipos de documentos
Tipos de documentos
Opciones de la sección Reportes
Como se puede apreciar en la imagen las opciones de este módulo que tienen disponibles reportes son las siguientes:
- Proveedores
- Presupuestos
- Órdenes de Compra
- Notas de Recepción
- Requisiciones Internas
- Facturas de Compra
- Devoluciones de Compra
- Cuentas por Pagar
- Pagos a Proveedores
- Formas Libres de Compra
- Análisis y Estadítica de Compras
- Tablas de Compras
Cada una de estas opciones tiene una lista de reportes asociados, como se vió en la descripción de cada sección, sin embargo aún falta por listar las opciones que se muestran a continuación:
Reportes de Análisis y Estadísticas de Compras
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Gráfico de Compras Mensuales en Cantidades
- Gráfico de Compras Mensuales en Montos
- Gráfico de Estado de Cuentas por Pagar
- Gráfico de Operaciones Mensuales
- Indicador de Órdenes de Compra por Procesar vs Vencidas por Comprador
- Indicador de Requisiciones Recibidas vs Procesadas por Comprador
- Indicador de Tiempo de Gestión - Requisición vs Recepción por Comprador
- Listado de Requisiciones por Procesar con su Antigüedad
- Número de Requisiciones Procesadas por Almacén
- Órdenes de Compra Procesadas (Cantidad y Monto) por Comprador
- Resumen de Compras Mensuales
- Resumen de Compras Mensuales por Países
- Resumen de Compras Mensuales por Proveedores
- Resumen de Compras Mensuales por Vendedores
- Resumen de Compras por Sucursal
- Resumen de Documentos de Compras Mensuales
Reportes de Tablas de Compras
Esta opción tiene disponibles los siguientes formatos de reportes:
- Listado de Clases de Proveedores
- Listado de Frecuencia de Proveedores
- Listado de Tipos de Proveedores